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内部控制审计包括的内容
2018年05月02日 09:31    来源
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企业内部控制审计指审计机构和人员通过检查企业内部控制制度的创建健全情况和内部控制措施的执行情况对企业内部控制体系是否完整?#34892;?#25552;出评价意见并就进一步完善内部控制体系提出审计建议以预警和预防企业经营管理风险的相关过程主要包括以下内容
第一内部控制环境即评价以公司治理结构机构设置和权责分配内部审计人力?#35797;?#25919;策企业文化在内的内部控制环境对企业经营管理活动的影响
第二风险评估即?#27835;?#20225;业风险控制目的设置的合理性评价开展风险评估范畴的全面性风险评估结果的?#34892;?#24615;和风险应对策略的科学性
第三控制活动即评价企业根据风险评估结果设置的内部控制措施的科学性和控制效果的?#34892;?#24615;
第四内部控制信息和沟通即评价企业内部控制相关信息在收集处理和传递程序的科学性?#27835;?#20449;息技术在内部控制信息和沟通中所发挥作用的情况判断企业在反舞弊工作重点领域相关工作机制的?#34892;?#24615;
第五内部监督制度即?#27835;?#20225;业内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限情况判断企业实施内部监督的程序方法和目的要求的科学性评价内部控制监督制度的?#34892;?#24615;

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